Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA ( Total R$ 2.116,00 )
 Data: 19/10/2017 ( Total R$ 54,00 )
   0006380/2017 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E AR$ 54,00
       Total R$ 54,00
Total R$ 54,00
 Data: 06/01/2015 ( Total R$ 2.062,00 )
   0000109/2015 Original030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO2.101 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 1.031,00
   0000109/2015 Original030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO2.101 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 1.031,00
       Total R$ 2.062,00
Total R$ 2.062,00
       Total R$ 2.116,00
Total R$ 2.116,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA ( Total R$ 1.139,00 )
 Data: 20/10/2017 ( Total R$ 108,00 )
   0006380/2017 0006471/2017 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E AR$ 54,00
   0006380/2017 0006471/2017 Original020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E AR$ 54,00
        Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 03/03/2015 ( Total R$ 1.031,00 )
   0000109/2015 0000744/2015 Original030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO2.101 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 1.031,00
        Total R$ 1.031,00
Total R$ 1.031,00
        Total R$ 1.139,00
Total R$ 1.139,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE NINHEIRA ( Total R$ 1.108,07 )
 Data: 19/04/2018 ( Total R$ 108,00 )
   0006471/2017 0002559/2018 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E AR$ 54,00
   0006471/2017 0002559/2018 OriginalRestos a Pagar Processados020 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.390 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE DE DOENTES URGENCIA EMERGENCIA - BLOCO II - MEDIA E AR$ 54,00
         Total R$ 108,00
Total R$ 108,00
 Data: 05/03/2015 ( Total R$ 1.000,07 )
   0000744/2015 0001168/2015 OriginalOrcamentario030 - SETOR DE CULTURA, LAZER, ESPORTE E TURISMO2.101 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIFUSAO CULTURALR$ 1.000,07
         Total R$ 1.000,07
Total R$ 1.000,07
         Total R$ 1.108,07
Total R$ 1.108,07
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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