Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCANETA CORRETIVA 8ML 6,0000R$ 19,07R$ 114,41
MaterialCANETA ESFEROGRAFICA, ESCRITA FINA, fabricacao nacional 0.7 MM, CX C/ 50 UNID, CORES VARIADAS (AZULCX COM 50 UNID,CORES VARIADAS (AZUL, PRETA E VERMELHA).4,0000R$ 11,92R$ 47,67
MaterialCANETA RETRO PROJETORA CAIXA C/12 2,0000R$ 238,36R$ 476,72
MaterialCOLA ADESIVA ESTANTANIA CAIXA COM 12 UNIDADES E 20GCAIXA COM 121,0000R$ 122,44R$ 122,44
MaterialFITA METRICA (COSTUREIRA) 2,0000R$ 29,32R$ 58,63
MaterialELASTICO DE BORRACHA PC com 500gramas 1,0000R$ 9,77R$ 9,77
MaterialALFINETE DE CABECA caixa com 50 unidades 1,0000R$ 29,32R$ 29,32
MaterialAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO- 5,0000R$ 15,89R$ 79,45
MaterialCORRETIVO LIQUIDO, BRANCO, ESCOLAR, 180 ML, CX C/ 12 UNID 1,0000R$ 119,18R$ 119,18
MaterialBORRACHA ESCOLAR SEM CINTA PLASTICA, EM VINIL, COR VERDE, SUPER MACIA, MEDIDAS 60MM COMPRIMENTOX20MM 1,0000R$ 47,67R$ 47,67
MaterialHIDROCOR DE BOA QUALIDADE, PONTA MEDIA, ESTOJO COM 12 CORES, CX C/ 10 UNID DE ESTOJO 3,0000R$ 59,59R$ 178,77
MaterialMARCADOR PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, VERMELHO E PRETO CX C/ 12 UNID 8,0000R$ 23,84R$ 190,69
MaterialMARCA TEXTO AMARELO, LARANJA E VERDE CX C/ 12 UNID 4,0000R$ 59,59R$ 238,36
MaterialLAPIS Nº 02 COM BORRACHA DE BOA QUALIDADE, CX C/ 72 UNID 1,0000R$ 31,78R$ 31,78
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/12/2023 0008231/2023 Original080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.744,86
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/02/2024 0008231/2023 0001831/2024 OriginalRestos a Pagar Processados080 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.744,86
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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